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楼主: 用友kk

请问固定资产对账不平衡从哪处理请问固定资产对账不平衡从哪处理

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发表于 2018-6-13 16:42:21 | 显示全部楼层
首先新帐,如果是系统新帐,那么请那之前的手工帐的科目余额表往上面填写,如果是新公司,最起码有两个账户,一是英航存款和所有者权益,这两个数,所有者权益投入的钱,应该等于银行的钱,然后在用这个钱去经营你的公司,购买固定资产,或者投资者以固定资产投资
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发表于 2018-6-13 16:58:42 | 显示全部楼层
您这个是新增的固定资产,那总账中的期初余额就不用录入了,然后固定资产新增卡片后制单生成凭证传递到总账,总账再对凭证审核和记账,检查下是这样操作的吗
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发表于 2018-6-13 18:32:43 | 显示全部楼层
我也只醉了,你是专业财务吗???
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发表于 2018-6-13 18:46:31 | 显示全部楼层
新帐没余额
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发表于 2018-6-13 20:09:08 | 显示全部楼层
你的期初是不是只录入了一个固定资产啊,你还有其他客户呢,必比如银行存款,所有者权益等等这些客户就没有余额吗
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 楼主| 发表于 2018-6-13 21:25:28 | 显示全部楼层
总帐与固定资产一样
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发表于 2018-6-13 22:25:14 | 显示全部楼层
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发表于 2018-6-13 22:43:19 | 显示全部楼层
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发表于 2018-6-13 23:16:55 | 显示全部楼层
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发表于 2018-6-13 23:56:55 | 显示全部楼层
明白吗
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