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固定资产反结账固定资产做到9月了,现在要反结账单7月,反结账的话,是不

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发表于 2018-6-14 05:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下 问题,固定资产反结账,详细问题描述如下:
固定资产做到9月了,现在要反结账单7月,反结账的话,是不是8月9月的凭证都得删除,还有就是8月,9月新录的卡片也会没了呢?
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发表于 2018-6-14 06:40:40 | 显示全部楼层
如果您要反结账到7月份,需要您将8.9月份固定资产生成的凭证都删除,然后才能反结账搭配7月,反结账后之后月份新增的卡片会自动删除的,所以当您反结账前最好做好备份,反结账重新结账后重新补录新卡片。
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