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T3存货核算问题你好,我有个五月份的货,货五月份到了,款五月份也付了,

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发表于 2018-6-14 05:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T3财务软件的用友T3核算管理模块中碰到如下 问题,T3存货核算问题,详细问题描述如下:
你好,我有个五月份的货,货五月份到了,款五月份也付了,六月份票来了,我现在把采购结账了六月份,存货模块记账并生成了一些凭证,请问一下这个业务现在怎么处理?五月份是我的期初数据
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发表于 2018-6-14 06:27:24 | 显示全部楼层
您这个是暂估吧,5月份做了入库单直接结账,然后6月份来了发票,然后发票和5月份的入库单结算,再去核算暂估处理中,处理一下,最后生成凭证即可。
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发表于 2018-6-14 07:01:35 | 显示全部楼层
我采购系统已经结账,存货系统已记账并生成了一些凭证,按你说的录期初我是不是得删了凭证反记账,再分别反结库存和采购模块,再录期初采购入库单,我想问除了这个办法我有没有在总账录凭证处理得方法?
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发表于 2018-6-14 08:05:32 | 显示全部楼层
那就做期初采购入库单,然后发票和期初采购入库单结算处理
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发表于 2018-6-14 08:19:10 | 显示全部楼层
6月份
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发表于 2018-6-14 09:23:37 | 显示全部楼层
您是几月份建立的账套?
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