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暂估的时候是不是发票结算金额和采购入库单要完全一致暂估的时候是不是发票

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发表于 2018-6-14 06:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题,暂估的时候是不是发票结算金额和采购入库单要完全一致,详细问题描述如下:
暂估的时候是不是发票结算金额和采购入库单要完全一致,是上个月的采购入库单未结算,本月结算正确的金额,开正确的发票,然后点击暂估,流程是这样的 吗
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发表于 2018-6-14 06:54:32 | 显示全部楼层
您好 采购入库单上有金额是作为暂估金额、暂估单价,不用进行暂估成本录入,最后以发票上的结算金额为实际金额的。
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发表于 2018-6-14 07:36:53 | 显示全部楼层
如果采购入库单上面是有金额的,那还要不要去进行暂估成本录入,因为采购入库单跟发票的区别就只有含税跟不含税的区别
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发表于 2018-6-14 09:12:52 | 显示全部楼层
您好 暂估业务要求数量一致,以单到回冲为例,具体操作步骤如下:
【单到回冲】流程:\n1. 录入【采购入库单】,由于没有发票,可以只录数量;\n2. 库存中审核;\n3. 核算中暂估入库成本录入(修改)。正常单据记账。购销单据制单,选择【采购入库单(暂估记账)】;\n借:原材料,\n贷:材料采购\n4. 本月结账;\n5. 下月收到发票时,发票与采购入库单结算后,核算模块【暂估入库成本处理】后,账表中自动产生一红一蓝两条记录。分别对购销单据制单中的红字回冲单和蓝字回冲单(核销)以及供应商往来制单中的发票现结制单;\n6. 如果下月未收到发票,则不用做任何操作,正常月末结账,等什么时候发票到来,什么时候操作步骤(5)。
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