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T3存货核算T3存货核算怎么反结账

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发表于 2018-6-14 06:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T3财务软件的用友T3核算管理模块中碰到如下 问题,T3存货核算,详细问题描述如下:
T3存货核算怎么反结账
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发表于 2018-6-14 07:32:46 | 显示全部楼层
是的,总账先反结账,然后核算中先恢复月末处理,取消记账后再去取消结账。
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发表于 2018-6-14 07:38:55 | 显示全部楼层
也就是说,我先将总账模块进行反结账,然后在存货核算中,先取消结账,然后将恢复期末仓库处理,最后恢复记账,对不?
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发表于 2018-6-14 08:34:53 | 显示全部楼层
你好,如果您的存货核算要反结账,需要您满足总账对应月为结账,并且,反结账月份后没有记账的单据,例如,如果要反结账9月份,需要您的总账9月份未结账,并且您核算10月份单据未记账和生成凭证,也没有进行月末处理,用10月份登录存货核算,在月末结账中选择取消结账,就可以对9月份反结账了。
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