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用友T3我们公司T3账套上,上年结转应交税费借方余额4856.5,其中

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发表于 2018-6-14 09:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题,用友T3,详细问题描述如下:
我们公司T3账套上,上年结转应交税费借方余额4856.5,其中应交城建税借1015.14、应交地方教育附加借605.61、应交教育费附加借142.51、应交增值税-原账3093.24,都是借方余额。去年是没有T3系统的,前任会计是今年3月份用T3系统建账,建账时应交税费期初余额就是这样的。后期每月产生的税费每月都平了,这个期初数据就一直在账面上。像这种情况应该怎么处里呢?
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发表于 2018-6-14 10:10:13 | 显示全部楼层
确定一下期初的应交税费已交还是未交,如果确定是未交的话,应该转到未交增值税中,转出未交增值税:月终转出应缴未缴的增值税。
分录:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)\n贷:应交税费-未交增值税。
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