用友财务软件互动问答平台

 找回密码
 立即注册
查看: 233|回复: 3

T3往来没有挂预付科目,期初预付做应付的负数,开完采购发票后,怎么核销

[复制链接]
发表于 2018-6-14 10:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T3财务软件的用友T3采购管理模块中碰到如下 问题,T3往来没有挂预付科目,期初预付做应付的负数,开完采购发票后,怎么核销这个负数的预付呢?,详细问题描述如下:
老师好!T3往来没有挂预付科目,期初预付做应付的负数,本月采购发票到了,开完采购发票后,怎么核销这个负数的预付呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-14 11:51:54 | 显示全部楼层
那试一下应付冲应付吧,我也测试一下这种做法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-14 11:56:54 | 显示全部楼层
但是的单子不是做预付的单据,做应付单——其他应付单负数的,这个在预付冲应付里面选不到,怎么办?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-14 12:37:10 | 显示全部楼层
您好!直接用预付冲应付就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|用友十万个为什么 ( 赣ICP备13006939号 )

GMT+8, 2025-9-14 05:12 , Processed in 0.083216 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表