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T3往来没有挂预付科目,期初预付做应付的负数,开完采购发票后,怎么核销

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发表于 2018-6-14 10:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T3财务软件的用友T3采购管理模块中碰到如下 问题,T3往来没有挂预付科目,期初预付做应付的负数,开完采购发票后,怎么核销这个负数的预付呢?,详细问题描述如下:
老师好!T3往来没有挂预付科目,期初预付做应付的负数,开完采购发票后,怎么核销这个负数的预付呢?应付冲应付试了下不行,同单位不能操作
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发表于 2018-6-14 11:09:47 | 显示全部楼层
您好!按照您目前的这种做法,确实无法进行核销。
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发表于 2018-6-14 12:36:12 | 显示全部楼层
是的,发票是做了,是正数的,但是期初做的负数的应付单核销不了,怎么处理呢?
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发表于 2018-6-14 14:12:27 | 显示全部楼层
您好!我理解您的意思,应该有个应付期初的负数的对吧,发票到了,您直接做个正数的应付,应该就可以了。但是核销关系确实建立不了。
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