用友财务软件互动问答平台

 找回密码
 立即注册
查看: 298|回复: 3

二月的单据,三月开了发票并且结算,怎么暂估成本处理找不到二月的单据,先

[复制链接]
发表于 2018-6-14 20:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题,二月的单据,三月开了发票并且结算,怎么暂估成本处理找不到,详细问题描述如下:
二月的单据,先在三月开了发票并且结算,然后在2月记账入库单,怎么暂估成本处理找不到

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-14 21:00:58 | 显示全部楼层
您好!首先是做上个月的采购暂估入库,在上个月这个入库单必须记账。下个月或者以后月,发票来了,跟之前的暂估入库结算,根据月初回冲或者单到回冲形成回冲单,本月做结算成本处理。制单肯定都要制单的,但是跟结算成本处理没有直接关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-14 21:37:34 | 显示全部楼层
你好,暂估的 流程是不是先上月记账(暂估采购制单)-本月做发票并且结算(会自动生成回冲单)--回冲单、发票制单
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-14 22:31:21 | 显示全部楼层
您好!不能先结算再去记账,必须在2月做完入库单之后,先记账这个入库单。然后再在下个月做采购发票,并进行采购结算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|用友十万个为什么 ( 赣ICP备13006939号 )

GMT+8, 2025-8-31 00:46 , Processed in 0.073878 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表