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期初录入的暂估应付款怎么核销期初录入的暂估应付款怎么核销

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发表于 2018-6-22 02:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下 问题,期初录入的暂估应付款怎么核销,详细问题描述如下:
期初录入的暂估应付款怎么核销
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发表于 2018-6-22 04:17:39 | 显示全部楼层
[/微笑]
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发表于 2018-6-22 04:29:04 | 显示全部楼层
哦,谢谢
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发表于 2018-6-22 05:28:20 | 显示全部楼层
您这个期初应付款录入错了,如果是1月份没有结账,可以去删掉去;您不是货到票未到么,直接录入期初采购入库单即可,等什么时候来发票了,那么做发票和入库单结算;然后做付款单和发票核销;按照您上面您做的,账就翻倍了;
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发表于 2018-6-22 05:52:14 | 显示全部楼层
采购模块录入了期初入库单,应付模块录入期初余额,选的是其他应付单,科目是暂估应付款,采购模块的期初入库单金额和应付模块的暂估应付款金额一致,现在期初入库单生成了发票并结算了,在应付模块中需要怎么处理
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发表于 2018-6-22 06:06:30 | 显示全部楼层
您录入的是起初入库单吧?那就没有暂估单据啊
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发表于 2018-6-22 06:59:56 | 显示全部楼层
应付系统期初录入了暂估单据,在核销期初暂估金额时,出现期初其他应付单和期初入库单生成的发票,两张单据,选哪个核销
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发表于 2018-6-22 08:36:18 | 显示全部楼层
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发表于 2018-6-22 09:17:25 | 显示全部楼层
期初采购入库单需要做生成发票,结算处理吗
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 楼主| 发表于 2018-6-22 09:22:41 | 显示全部楼层
有付款单之后去核销
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