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固定资产如何反结账12月份(本年度已经结固定资产如何反结账12月份(本

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发表于 2018-6-22 04:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题,固定资产如何反结账12月份(本年度已经结,详细问题描述如下:
固定资产如何反结账12月份(本年度已经结账)
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发表于 2018-6-22 04:48:59 | 显示全部楼层
那就备份好账套,清空17年度账,然后回到16年反结账处理
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发表于 2018-6-22 05:58:28 | 显示全部楼层
要重新做年结
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发表于 2018-6-22 07:12:25 | 显示全部楼层
如果新年度已经做账,那么如果不重新年度结转,您修改上年数据也是没有意义的吧?如果固定资产有问题,建议您可以在新年度进行做资产变动单进行处理
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