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刚才那个应收模块汇兑损益的问题误删了 ,刚才那个应收模块汇兑损益的问题

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发表于 2018-6-22 08:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友T6企业管理件的用友T6应收款管理模块中碰到如下 问题,刚才那个应收模块汇兑损益的问题误删了 ,,详细问题描述如下:
刚才那个应收模块汇兑损益的问题误删了 ,有具体的操作流程吗  按照单据 或者按照月核销有什么区别  应收模块处理完  总账就不用处理了吧
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发表于 2018-6-22 08:50:16 | 显示全部楼层
对方科目,需要根据业务来判断科目。您做什么业务?在初始设置那里设置科目。
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发表于 2018-6-22 09:25:50 | 显示全部楼层
检查了一下 是应收设置里面汇兑损益方式  选择的月末处理 ,所以会出现税率   ,   那生成的凭证是借应收账款,对方科目是什么,去哪里设置?总账那边汇兑损益的入账科目是什么?
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发表于 2018-6-22 10:46:24 | 显示全部楼层
差额,就是汇兑损益呀,跟您说的那个大流程,没问题,您在检查一下,看是不哪里或那个步骤有问题。
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 楼主| 发表于 2018-6-22 11:00:52 | 显示全部楼层
比如我用原币核销完毕  会有本币的余额   在汇兑处理的时候会让我填汇率 我哪怕是填当天的或者哪一个  本币多少都有些余额  是不是应该处理汇兑 再核销呢
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发表于 2018-6-22 12:14:59 | 显示全部楼层
按照单据,需要每笔都要处理,按月的话,每月一次。应收模块生成好凭证,总账还需要最后一步结转损益的操作。\n操作流程没有,大概就是:做收款单,核销,做汇兑,生成凭证,总账结转期间损益。
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发表于 2018-6-22 12:31:31 | 显示全部楼层
[/微笑]
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