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我现在要把其他应收款抵应付账款,应付账款我现在要把其他应收款抵应付账款

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发表于 2018-6-22 10:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友T6企业管理件的用友T6应收款管理模块中碰到如下 问题,我现在要把其他应收款抵应付账款,应付账款,详细问题描述如下:
我现在要把其他应收款抵应付账款,应付账款是受控科目,这个单子要怎么做,请教
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发表于 2018-6-22 10:59:18 | 显示全部楼层
嗯,我试一下[/西瓜]
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发表于 2018-6-22 11:59:52 | 显示全部楼层
如果只有总账,那您直接做一个凭证就可以了,借应付账款,贷其他应收款
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发表于 2018-6-22 12:06:02 | 显示全部楼层
没有应收应付,直接在总账,这要怎么做?
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发表于 2018-6-22 12:38:21 | 显示全部楼层
好的,谢谢[/玫瑰]
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 楼主| 发表于 2018-6-22 13:28:02 | 显示全部楼层
你好,首选确定您的其他应收款已经做了其他应收单,然后在应收款管理中进行应收冲应付进行冲销即可
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