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索赔的发票如何处理,之前的采购入库与采购索赔的发票如何处理,之前的采购

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发表于 2018-6-22 10:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友T6企业管理件的用友T6采购管理模块中碰到如下 问题,索赔的发票如何处理,之前的采购入库与采购,详细问题描述如下:
索赔的发票如何处理,之前的采购入库与采购发票已经结算,跨月供应商提供了一张负数的发票,现在数量不改,要调整成本和应付账款,如何录入这张单据?
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发表于 2018-6-22 10:36:11 | 显示全部楼层
您好 红字发票数量是必录项,不可以为空或大于0
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发表于 2018-6-22 12:03:59 | 显示全部楼层
红字发票可不录入数量吗
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发表于 2018-6-22 13:43:12 | 显示全部楼层
您好,您录入的红字发票是否可以与后续单据核算
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