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您好,请问下期初7月份的时候我做了些应收您好,请问下期初7月份的时候我

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发表于 2018-6-22 11:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下 问题,您好,请问下期初7月份的时候我做了些应收,详细问题描述如下:
您好,请问下期初7月份的时候我做了些应收票据,8月份的时候转了一笔给供应商A,这个在应收里面要怎么操作?然后我的应付管理里面这个供应商A应付账款就会自动减少
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 楼主| 发表于 2018-6-22 13:10:56 | 显示全部楼层
意思是票据操作都是做了“转出或是“背书”之类,最后都要做一步应收冲应付这个操作是吧
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发表于 2018-6-22 13:46:54 | 显示全部楼层
对的,要做应收冲应付
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发表于 2018-6-22 14:05:00 | 显示全部楼层
还是一样的转出给供应商,是不是点了转出还要点做“应收冲应付”这个
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发表于 2018-6-22 15:06:44 | 显示全部楼层
您好!如果只是应收票据的转出,就直接用转出就可以。还是冲应付了吗
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发表于 2018-6-22 16:32:25 | 显示全部楼层
好的,谢谢您,我们公司是7月份建立账套的,那如果正常的票据比如月份收到的汇票9月份转出去了这个要怎么操作呢,是在票据管理那里点'背书或转出吗',然后应付那边要做什么操作呢?
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 楼主| 发表于 2018-6-22 17:48:24 | 显示全部楼层
您好!在应收中应该做一笔应收冲应付
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