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红票对冲你好 我想问一下 开始建立帐套的时候 我是把客户有余款在我

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发表于 2018-6-22 11:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友T6企业管理件的用友T6销售管理模块中碰到如下 问题,红票对冲,详细问题描述如下:
你好 我想问一下  开始建立帐套的时候  我是把客户有余款在我们公司  我做在应收款管理中的其他应收单的贷方   到现在客户订货了  我做了销售单  发货单  发票单  那我要怎么样把其他应收单的金额对冲应收款呢?
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 楼主| 发表于 2018-6-22 12:22:27 | 显示全部楼层
你好 前面你有教我先做一笔付款单冲掉之前我做的应收单 但是我去应付款管理模块做的话 只能选择供应商不能选择代理商呢 这要怎么最呢?
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 楼主| 发表于 2018-6-22 13:23:56 | 显示全部楼层
你好 你的意思是叫在应收款管理模块先做一张付款单吗?做完付款单后又怎么做呢?
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发表于 2018-6-22 14:33:25 | 显示全部楼层
您参考一下图片

                               
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发表于 2018-6-22 15:30:55 | 显示全部楼层
在应收管理模块 怎样做预收款呢?
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发表于 2018-6-22 17:10:50 | 显示全部楼层
也是要做到应收模块的,如果直接做到总账,无法完成预收冲应收的。
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 楼主| 发表于 2018-6-22 17:35:48 | 显示全部楼层
你说的做在预收款科目中 是不是不用做在应收管理模块呢?直接做凭证就可以了?
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发表于 2018-6-22 18:10:00 | 显示全部楼层
那就先做2万。以后预收的话,计入到预收账款科目,软件中,可以做预收冲应收的。
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发表于 2018-6-22 19:01:56 | 显示全部楼层
但是之前的应收单金额如果是5万 这次客户只订货是2万呢?以后预收客户的货款 那应该是怎么做呢?
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发表于 2018-6-22 20:19:16 | 显示全部楼层
@葡_萄:这样的话,您手工做个付款单,把之前额其他应收款冲掉,然后再做个收款单,与应收账款做核销吧
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