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用友T6怎样反结账?请问用友T6怎样反结账?

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发表于 2018-6-22 15:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题,用友T6怎样反结账?,详细问题描述如下:
请问用友T6怎样反结账?
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发表于 2018-6-22 16:47:39 | 显示全部楼层
不客气
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发表于 2018-6-22 17:50:17 | 显示全部楼层
谢谢!
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发表于 2018-6-22 18:52:30 | 显示全部楼层
固定资产反结账与T3是一样的,举例说明11月已经结账了,12月份还没有生成凭证,同时总账11月份也结账了,需要您用11月份的日期登录软件,先在总账中在月末结账中选中11月份进行反结账,然后点击固定资产,会提示不是最新的可修改日期是否继续,请点击是,然后点击【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】;
注意:反结账以后,恢复日期之后的所有业务都会被自动清除。
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