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为什么针对某一个客户,应收总账和科目往来为什么针对某一个客户,应收总账

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发表于 2018-6-29 07:04:51 | 显示全部楼层
刚刚卡机了
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发表于 2018-6-29 07:30:37 | 显示全部楼层
您把应收冲应收界面界面截图啊
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发表于 2018-6-29 07:58:14 | 显示全部楼层
这是做的费用单,在账务里面形成了红字
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发表于 2018-6-29 09:30:00 | 显示全部楼层
把您冲销的单据截图来看下。
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发表于 2018-6-29 10:07:57 | 显示全部楼层
出现这个又是什么意思啊
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发表于 2018-6-29 11:31:58 | 显示全部楼层
客户的性质,带出的记账方向为应收,会形成应收的红字,做应收冲应收(蓝字冲红字)
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发表于 2018-6-29 12:30:09 | 显示全部楼层
做费用单的时候,那个客户的记账方向自动就是应收,怎么办?
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发表于 2018-6-29 13:26:22 | 显示全部楼层
业务和财务是不同的账,只做了凭证减少应收,对业务这里根本就没有影响,所以业务里的应收总账那里还是没有变化,把凭证删除,在业务里做一张费用单,然后做应收冲应付,把应收减少,再把相应单据生成凭证
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 楼主| 发表于 2018-6-29 14:47:29 | 显示全部楼层
因为对账需要调账的原因,我直接处一张凭证减少那个客户的应收账款,那为什么我再去查询应收总账里面的应收账款还是那么多,并没有减少呢?
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发表于 2018-6-29 14:58:15 | 显示全部楼层
\n业务和总账要对账不平排查思路(存货总账和库存商品科目对账不平为例):\n1、必须所有的库存类单据生成凭证时都使用库存商品的科目;\n2、没有手工在总账填制库存商品科目的凭证;\n3、非库存单据生成凭证不能使用了库存商品科目,否则核对的时候需要把这部分数据剔除;\n4、库存类单据生成凭证时有修改为其他的科目,或者修改凭证金额也会导致不平;\n5、核对时,业务不能勾上“包含未审核”,财务报表需要勾上“包含未记账”。\n请逐一去进行排查,存在以上任何一种情况都会导致对账不平。
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