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期初其他应收负数,如何冲销应收一个客户期初其他应收是负数,本来是作为保

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发表于 2018-6-29 20:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题,期初其他应收负数,如何冲销应收,详细问题描述如下:
一个客户期初其他应收是负数,本来是作为保证金的,总账对应其他应收款负数,现在发生销售,产生了应收,想就用保证金来冲账,如何处理呢?如果就做收款单,结算金额为零,核销明细那里一正一负正好抵消,看起来业务这边没问题了,但是这样不会生成凭证呢?那总账那边应收账款和其他应收款还是有金额,没抵消呢?
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发表于 2018-6-29 21:37:31 | 显示全部楼层
您好,应收冲应收是可以生成凭证的。
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发表于 2018-6-29 21:42:35 | 显示全部楼层
我知道业务上面可以处理,我是说不生成凭证的话,应收账款和其他应收的负数始终存在
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发表于 2018-6-29 22:16:28 | 显示全部楼层
您好,收款单结算金额为0是保存不了的,建议做应收冲应收,结算金额为0。
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