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T+ 应收账款老师,请问在已经结账的情况下要改期初的应收款怎么办?因为

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发表于 2018-6-30 14:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题,T+ 应收账款,详细问题描述如下:
老师,请问在已经结账的情况下要改期初的应收款怎么办?因为以前税率是百分之十七,现在变成了百分之十六,导致应收账款要调,现在该怎么处理呀,谢谢
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发表于 2018-6-30 15:57:18 | 显示全部楼层
建议反月结后候,很方便,账也清楚;调应收余额可以做其它应收单调整;
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发表于 2018-6-30 17:07:48 | 显示全部楼层
老师,我只调应收余额那我的收入会有什么影响呀
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发表于 2018-6-30 18:30:56 | 显示全部楼层
齐宝强:老师,那我月结之后发现单价错了怎么办呢,不想反月结
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发表于 2018-6-30 18:37:00 | 显示全部楼层
分为以下两种情况:
1.直接返回期初操作:如果已经结账,将总账和业务模块反结账至启用月份,然后直接在【初始化】-【往来期初余额】中更改或增减相关对应记录;\n
备注:所有期初的修改前提是该条期初记录没有被后续单据引用到的情况,例如,某客户的期初应收账款已经被【收款单】核销了,这时候需要需要更改期初应收,需要先将对应【收款单】删除后再更改。\n
2.调整期初:如果数据很多,不方便按照第一种方法直接修改,可以通过录入业务类型为【往来费用】的【费用单】调整应付余额;录入业务类型为【往来收入】的【收入单】调整应收余额;录入业务类型为【预收款】的【收款单】调整预收账款;录入业务类型为【预付款】的【付款单】调整预收账款。
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 楼主| 发表于 2018-6-30 19:38:32 | 显示全部楼层
反回去,所有与科目相关的凭证删除,才可以改。所以我建议做修改凭证吧
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