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期初对账有差额,应该怎么办?期初对账有差额,应该怎么办?

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发表于 2018-6-30 17:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题,期初对账有差额,应该怎么办?,详细问题描述如下:
期初对账有差额,应该怎么办?

                               
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发表于 2018-6-30 17:26:39 | 显示全部楼层
您好,重新期初对账看一下。
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发表于 2018-6-30 18:12:55 | 显示全部楼层
之前是没有差额的,修改了一个商品的规格,再对账就多了144
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发表于 2018-6-30 18:24:21 | 显示全部楼层
您好,先检查以下内容:
1.在【初始化】—【期初对账】中可以将往来期初与总账对账、现金银行与总账对账、库存期初与总账对账、暂估入库单与总账对账以及固定资产期初与总账对账; 2.在业务模块与总账模块启用时间一致时可以进行对账,若不一致当业务模块启用时间早于总账模块启用时间时也可以进行对账,但若总账启用时间早于业务将无法对账; 3.各模块对账前应先进行科目设置,如:存货科目、应收应付预收预付科目、现金银行科目、资产科目等。
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