进销存软件怎么调应收款的账(进销存财务软件怎么操作)
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应收账款如何调账?
1、应收账款少于实际账,打申请做调整,需要公司老板签字批准,财务按照批复作账务处理。应收账款账面金额大于实际金额,先查找原因,无法查找原因的, 按照营业外收入处理。
2、将账务发生明细打印出来。将对账单拿出来。将业务发生时间,经手人,经过努力追款得出款项由于某种原因收不回。将时间跨度久的,对资金流动产生的影响,请领导审批,作为坏账处理。
3、一般来说应收账款多计的时候在借方,贷方则也会有对应的科目,比如主营业务收入等,所以一般对多计的应收账款进行冲减,同时对其对应的贷方科目也需要进行冲减。或者用红字分录冲减错误的凭证,然后做正确金额的分录。
4、如果你只是应收账款的二级科目挂错了,可以调整对应的二级科目就可以了。比如你是应收A客户的货款挂到了B客户上,则只需要将错误的金额做如下分录:借:应收账款-B客户,贷:应收账款-A客户。
用友U8+,调整上个月的应收账款怎么做?
1、其操作步骤为:打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证;也可先进行反记账,然后取消审核,再进行修改。 凭证结账后不能修改。
2、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单,比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后,在左上角点击工具栏里面的修改选项。
3、方法/步骤1:通常应收应付系统已生成凭证的单据都是经过审核通过的,此时需要修改凭证,需要先取消审核,作废凭证,再修改数据,最后生成新的凭证。以此思路来操作,才是正确的操作步骤。
应收帐款错了怎么调账
应收帐款金错了通过红字更正法调账。应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营过程中的各种耗费,保证企业持续经营。
应收账款挂错,这个要看具体是怎么错误了,对方科目应该是什么科目才能确定具体的分录。如果你只是应收账款的二级科目挂错了,可以调整对应的二级科目就可以了。
应收帐款金错了通过红字更正法调账。应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。
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