财务软件如何检查账账相符(账务检查方法按照查账顺序)

财务软件如何检查账账相符(账务检查方法按照查账顺序)

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出纳小常识记账和对账的方法

其对账方法一般以“对账单”为依据,与存款日记账所记载的收支项目逐笔核对。

每日 (1)结账。在每日业务终了时,应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额。

建议出纳人员:核对现金日记账和现金收付款凭证的时候,应当按照业务发生顺序,一笔一笔逐次进行核对。主要检查的项目包括了凭证编号的核对、对账证金额与方向是否一致,记账凭证与原始凭证是否完全对得上等。

就出纳工作而言,对账的主要内容是:(1)账证核对。核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致,记账方向是否相符。(2)账账核对。核对不同会计账簿记录是否相符。

每日结完现金日记账后,将余额与库存现金结存数进行核对,以求账款相符。单位、企业的会计账一般要求日清月结,当会计结完账后,出纳员应主动报出现金结存数与会计员对账。

财务对账应该注意什么问题?

(1)检查总分类账户的记录是否有差错。可以通过编制试算平衡表进行检查,如果借贷双方金额试算平衡,一般说来没有错误,如果借贷双方金额不平衡,则说明记账有错误,要作进一步的检查。

检查总分类账户的记录是否有差错。可以编制试算平衡表进行检查,如果借贷双方金额试算平衡,一般说来没有错误,如果借贷双方金额不平衡,则说明记账有错误,要作进一步的检查。

注意出现的不正常余额和方向。对于异常情况,应当对相应明细账进行重点审查。审查明细账的时候,看看该账户借贷方是否有不正常的发生额,是否出现异常摘要。

对账时还需要注意财务账中的现金流量和资产负债表是否与业务账中的现金流量和资产负债表相符合。对账完成后,需要及时记录差异并进行调整,以确保两个账户的数据一致。

对固定资产、材料、在产品、产成品、现金等,均应通过盘点实物,并与账存数核对,看其是否相符。账证核对应就原始凭证、记账凭证与账簿记录中的各项经济业务核对其内容、数量、金额是否相符以及会计科目是否正确。

双方核对的账目主要应是财务账目,供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符,对账基数存在问题,会给以后的双方清算带来不必要的麻烦,因为最后清算以双方财务账目为准。

帐套里四个往来科目怎么检查有没有重复

1、a方式,通过对库存现金进行盘点,检查账实一致性,是判断是否重复记账的主要方法,通过检查银行存款余额调节表,是判断是否重复记账重要方法。

2、首先在“维护—账套选项—高级配置”的“账簿报表”窗口中单击选取“使用表外科目”确定后返回。然后在“维护—会计科目”窗口才会有“表外”的科目类别在此窗口中,可以进行表外科目的增加、修改、删除等功能操作。

3、问题五:客户往来的会计科目包括哪些 客户往来科目分为:应收账款、预收账款、应付账款、预付账款四个科目。

4、财务软件中查询供应商往来对账单的方法是:打开财务软件;选择往来管理--点击往来对账单查询--对需要查询的供应商进行选择即可。

5、如果选择否,则其他模块没有结账,总账模块也可以结账。

6、币别:增加,输入代码和名称,在启用账套当月输入期初汇率,如:USD 美元 2 HKD 港元 0.98 会计科目:在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”,勾选“期末调汇”。

财务软件报表数据对不上,应该如何核对或者处理呢?

记账凭证等会计基础核算错误,需要检查各核算环节的数据是否有误。软件取数设置是否有条件不符。如红字做账的,借贷方余额取数有特别规定的等等。个人观点,仅供参考。

根据出纳登记的流水帐与会计的现金日记帐进行核对;查完帐后证明帐务处理是对的,现金盘点后确实有长短,就要根据实际盘点做出调整分录;现金短缺,然后根据处理结果再做调帐。

重新收集数据:如果出现数据不准确的情况,首先需要重新收集数据,确保数据的准确性。检查数据输入:ERP系统出现数据不准确的情况可能是因为数据输入错误,因此需要检查数据输入是否正确。

你具体要看他们的明细账,如果主营业务收入有借方发生额,或是主营业务成本有贷方发生额,那么填利润表应该按明细账上的余额而不能按科目余额表上的。

否则核对的时候需要把这部分数据剔除;库存类单据生成凭证时有修改为其他的非存货科目,或者修改凭证金额也会导致不平;核对时,业务不能勾上【包含未审核】,财务报表需要勾上【包含未记账】。

一是看报表两边是否平衡,二是和软件中的余额表对。

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