雨佳财务软件跨年如何反结账的简单介绍
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本文目录:
怎么反结账
反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。注意事项:(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
用友软件反结账的操作如下:进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账;在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。
如何反结账和反过账?
反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6。反记账:账套主管在对账状态下处按CTRL+H,激活恢复记账前状态,同时弹出一个对话框选择“是”。
反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
反结账 打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12,随后弹出反结账界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可,设置了口令的话需要输入口令,否则无法继续。
首先准备好金蝶专业版反过账工具。用解压工具解压,找到里面的应用程序。打开反过账应用程序,选择要反过账的账套,用管理员账号登录。勾选“支持反过账调整期间凭证”,然后点“全部反过账”即可。
财务软体中上年底有笔分录错了,这个月怎么冲回
错账更正方法通常有划线更正法、红字更正法和补充登记法。划线更正法 划线更正法又称红线更正法。在结账前发现账簿记录有文字或数字错误,而记账凭证没有错误,可以采用划线更正法。
上月会计分录做错应该予以冲红然后按正确的重新入账。上月会计分录做错,因已经跨月,说明已经完成编制凭证、审核凭证、记账、结账了。
若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。
问题二:上月会计分录做错怎么办啊 我负责任的告诉你,你发生的差错是一般的财务差错,而且是在本会计期内,不属于重大会计差错。
如果上月分录填写错误 如何更改 上月会计分录做错,本月应该用红字做同样的凭证冲回。并在摘要中注明冲销上月该凭证的号数。
打开相关窗口,直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。这个时候弹出新的页面,需要点击图示按钮进行修改。下一步如果没问题,就根据实际情况确定保存。这样一来会看到对应的结果,即可达到目的了。
年底凭证以期末结账,如何在反结账
问题二:如何进行反结账操作 请按下列步骤操作: 登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口; 键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可。反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl+H]激活恢复记账前状态功能。
登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。点12月结账的行,按住Ctrl键+Shift键,点F6键。输入密码,确定。
对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。
关于雨佳财务软件跨年如何反结账和的介绍到此就结束了,用友财务软件是一款功能强大、易于使用的财务管理软件,在实际工作场景中有着广泛的应用。感谢您选择用友财务软件,并与我们一起分享学习的过程。期待今后与您保持更加紧密的合作关系。