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应付帐款已经付款没拿到发票怎么做会计分录
答:甲公司收到乙公司原材料已验收入库,货款未付,发票未开:
借:原材料一某原材料(含增值税)
贷:应付账款(应付款)一乙公司(原材料款)
一段时间后甲公司对公账打款乙公司(款项付清仍未收到发票):
借:应付账款(应付款)一乙公司(无余额)
贷:银行存款
应付账款采购没有发票该如何做账?
如果有些材料没有来发票,按不含税金额暂估入库,暂估入账后面的附件是入库单。凭暂估入库单做分录:
借:原材料-- **暂估入库
贷:应付账款--##
暂估入库单附在凭证后面作为附件
发票来了,先开红冲入库单,把原来估价入库的金额冲掉,根据红冲入库单做分录
借:原材料--**暂估入库 (红字)
贷:应付账款--## (红字)
把红冲入库单附在凭证后面作为附件
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