金蝶财务软件专业版如何不审核(金蝶软件可以不审核吗)

金蝶财务软件专业版如何不审核(金蝶软件可以不审核吗)

www.yyrjxz.com 小编将在本文为您介绍金蝶财务软件专业版如何不审核,以及金蝶软件可以不审核吗对应的知识点,随着企业管理水平的不断提高,越来越多的公司开始采用财务软件和ERP管理软件进行内部管理。在本文中,我们将为您介绍用友财务软件的相关功能及优势,并探讨如何更好地应用于实际工作场景中。

本文目录:

金蝶收款单怎么反审核

1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。

2、打开软件后,直接同时按左上角键位,若没有设置口令,直接点击完成即可。反过账操作方法,反结账后直接同时按左上角键位做完反结账,反过帐操作后,由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。

3、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

用金蝶kis怎样撤销凭证审核

1、朋友,请说明一下是何种单据;另外,可以检查一下该单据的日期是否以前月份的,如果是,则不能在本期反审核。而需要反结账到以前期间才能反审核。

2、金蝶KIS的快捷键操作:Ctrl+B:查询科目余额。Ctrl+P:凭证打印。Ctrl+I:凭证打印预览。Ctrl+S:保存为模式凭证。Ctrl+L:调入模式凭证。Ctrl+F:调出查找界面。F1:调出系统帮助。F8:保存凭证。F11:调出计算器。

3、满意请采纳 金蝶系统行政事业版期末结账怎么撤销 只要是金蝶kis系列的,想撤销结账之前均需要反审核和反结账,二者都有快捷键。

4、首先我们打开电脑里的金蝶KIS软件进入软件主界面,我们点击菜单栏里的“财务会计“选项,再点击总帐按钮,再点击界面上”凭证处理”选项。进入凭证处理后,我们界面上凭证录入选项。

金蝶软件怎么取消审核?

1、方法一:以审核人的身份登陆,点凭证里的审核就可以取消审核了,取消审核必须是在未过账之前,如果已经过账就要先取消过账。

2、金蝶k3应收票据取消审核需要把与采购发票相关的业务先取消掉才行,如果该发票是以前期间的发票,需要将供应链模块反结账到对应期间。

3、进入金蝶软件,选择财务处理。点击凭证管理,过滤出需要反审核的凭证。选择单击操作,点击成批审核。点击对已审核的凭证取消审核,即可成批复核。

4、在收款单维护界面可以取消审核,如果已经核销了,需要反核销在取消审核。在现金管理中,选“与总账对账”,把对应应付中没有的数据删掉就应该可以了。

5、问题二:金蝶财务软件记账过程中如何取消审核 以审核人的身份登陆,点凭证里的审核就可以取消埂核了,取消审核必须是在未过账之前,如果已经过账就要先取消过账。

6、问题五:用金蝶kis怎样撤销凭证审核 如果是胆张反审核的话,用之前审核人进去再点下审核即可 如果是全部反审的话也用之前用户进去,然后在第一排有个按钮下面有个成批销章的。

急求,金蝶软件已经启用,如何设置不需要审核直接过账

1、系统设置》系统设置》总账》系统参数,弹出系统参数对话框;总账》凭证,取消“凭证过账前必须审核”选项;确定即可。K3版本不同,界面略有不同,大致思路是这样的。

2、这只是个设置的问题,你可以设置成不审核,但是通常情况下是要设置成审核后才能过账。

3、系统设置-系统设置-总账-系统参数-总账-凭证,然后把“凭证过账前必需审核”前面的勾去掉。

金蝶软件里如何隐藏通过审核的

系统设置-系统设置-总账-系统参数-总账-凭证,然后把“凭证过账前必需审核”前面的勾去掉。

系统设置》系统设置》总账》系统参数,弹出系统参数对话框;总账》凭证,取消“凭证过账前必须审核”选项;确定即可。K3版本不同,界面略有不同,大致思路是这样的。

你可以设置 制单和审核可以为一人。并且金蝶查询界面内是有成批审核、全部过账的 还有如果你非要不需审核直接过账。

方法一:以审核人的身份登陆,点凭证里的审核就可以取消审核了,取消审核必须是在未过账之前,如果已经过账就要先取消过账。

如果是对与已经审核的凭证,取消审核,那就和审核一样,再操作一次,就可以了。

先查询凭证,再点审核,进入凭证后,再审核一下,审核人就消失了。和你原来审核凭证步骤一模一样,只不过一个凭证审核后再审核就代表取消审核。我用的就是金蝶。 记得账户要用审核人账户,谁审核谁才能取消审核。

金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

2、需反过账后进行审核。金蝶财务软件中,凭证顺序是凭证输入--凭证审核--凭证过账--结转损益--期末结账。未审核已经过账的凭证需要反过账,然后重新进行凭证审核步骤,在进行凭证过账操作。

3、使用审计员操作用户登录帐户设置;点击“凭证审核”功能模块,在“凭证过滤”弹出窗口。点击“未过账”和“已审核”,点击“确定”按钮;过滤掉所有当期未贴出的审核凭证,点击[编辑]→[成批销章]。

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