财务软件已经结转如何修改(财务软件已经结转如何修改凭证信息)
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本文目录:
- 1、金蝶财务软件凭证怎么修改?
- 2、金蝶财务软件迷你版,怎么修改年末结账后结转的期初数据?
- 3、四方软件结转下午之后如何修改科目编号
- 4、用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
- 5、用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
金蝶财务软件凭证怎么修改?
1、金蝶软体的记账凭证问题 记账凭证的凭证字修改,先查处凭证,双击进入,就可以修改了。正常情况下点选凭证字,凭证号号会自动补充或编号。
2、打开金蝶财务软件标准版,进入固定资产模块,单击“计提折旧”按钮。在弹出的“计提折旧”对话框中,点击右下方的“前进”按钮。
3、进入金蝶k3财务软件的系统,点击凭证查询,找到需要修改的凭证,双击需要修改的凭证,进入凭证修改界面,把错误的凭证修改成正确的(比如科目名称,金额),然后点击保存按钮,就可以把之前错误的凭证修改成正确的的。
4、金蝶结账后修改凭证,在金蝶的主页面,直接反结账ctrl+F12,再反过账ctrl+F11,然后进去查看当期所做的凭证,工具栏里面有全部反审核的操作键,进行修改就可以了。
5、在金蝶财务软件进行操作。打开金蝶财务软件,选择“用户管理”。用想用的制单人的名字,去凭证查询,弹出凭证列表。点第一张显示凭证,点放大修改,点击凭证上的保存,再次点下一张,点保存即可。
金蝶财务软件迷你版,怎么修改年末结账后结转的期初数据?
1、要看你是什么版本了,如果是KIS迷你和标准都属于KIS系列里的低版本的,一旦确定了期初就改不了,KIS专业版和专业版以上的版本才能改,直接反结账到第一期,去初始化那边反初始化后改期初余额就可以了。
2、更改方法:打开帐套时,选择所有文件,选择年结帐套,直接修改,修改完成后就可以。
3、你好,您按照我的操作做,进到帐套里面,在文件-打开帐套-下面有个文件类型选择所有文件,这里你会看到多了一个AXX 的帐套。这个就是你的年结帐套。此时注意如果你改了上年的数据。需把这个后缀是AXX的改成AIS。
4、点击【财务会计】—【总帐】—【初始化】—科目初始余额录入或辅助帐科目初始余额录入。
5、把AO9修改为AIS ,如果提示重命名,那请在XXXXXX后面加一个2009 ,也就是改成这样 “XXXXXX200AIS”。然后进入金蝶软件,点击软件上面的菜单“文件--打开帐套”打开XXXXXX200AIS就进入2009的数据中了。
6、金蝶KIS修改期初数只能在建账前的初始化时设置,建账之后,期初数据不能再更改。期初余额是指你开始启用期间的期初余额。通常是财务软件的起始数据。
四方软件结转下午之后如何修改科目编号
打开用友软件,未记账,但已经审核的,需要反审核才能对凭证进行修改;凭证处于未记账、未审核的状态,直接点击需要修改的凭证进行修改即可。
把使用这个科目的凭证修改一下,先记入借用科目,即把使用这个科目的业务都转到借用的过度科目,此科目下没有业务记录。如果是损益类科目,要先进入期末处理,转账定义,期末损益结转,取消这个科目的定义,把本年利润代码清空。
首先,财务软件一般是可以在上一级的基础上增加下级明细的,你提到的用友通应该属于此范围。
科目编码使用后不允许修改,想要修改的话需要把所有科目都删除后才能修改。科目编号,专业术语,是按会计科目表中科目分类排列次序编列的。
登录金蝶软件,进入财务模块的会计科目管理界面。 选择需要修改的会计科目,并点击“修改”按钮。 在弹出的修改会计科目界面中,可以修改会计科目的编码、名称、类别、科目属性、余额方向等信息。
用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:也可以成批取消审核。
2、原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账,凭证可以进行修改。比如:当前期间为2007年3期,账套建账期间为2006年第一期,我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。
3、点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。
4、第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账期末结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
1、登陆用友T3,进入账套。 点击“总账系统”进入页面。 点击“月末结账”,进入结账的页面。 进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。 跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
2、用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 登陆用友T3,进入账套。 点击“总账系统”进入页面。 点击“月末结账”,进入结账的页面。
3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
4、第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
5、一,反结账。 用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。 如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
关于财务软件已经结转如何修改和财务软件已经结转如何修改凭证信息的介绍到此就结束了,用友财务软件拥有丰富的功能和强大的性能,可以帮助企业更好地管理财务数据和流程,提高决策效率。感谢您选择用友财务软件,期待与您在未来建立更加紧密的合作关系。