财务软件里死帐如何做平的简单介绍
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本文目录:
- 1、要平掉账上的一项固定资产如何记分录?而且在财务软件上又如何操作?
- 2、刚开始做财务,做出来的帐总是收支不平衡怎么回事?
- 3、速达财务软件该怎样数据初始化?怎么都不平衡,该怎样做平衡来啊??
- 4、期初余额录入里总账与辅助账不平怎么办
要平掉账上的一项固定资产如何记分录?而且在财务软件上又如何操作?
1、公司注销时固定资产,累计折旧等要在系统里结转到“固定资产清理”里面。
2、在用友U8中,做完固定资产评估后制单中,凭证的会计分录的制作如下:借:固定资产清理,累计折旧。贷:固定资产。借:管理费用。贷:累计折旧。
3、事业单位固定资产购买的账务处理:借:固定资产 贷:固定基金 借:专用基金 贷:银行存款 报废的分录:借:固定基金 贷:固定资产 收回残值的收入:借:银行存款 贷:专用基金 供参考。
4、第二,如果发生转让,报废,损毁,盘亏则进行固定资产清理。报废固定资产需要填制“固定资产报废单”经鉴定,批准后进行清理。
刚开始做财务,做出来的帐总是收支不平衡怎么回事?
若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。
你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
如果是电脑做账,自然就平的了,不平会提示,手工做账要靠做丁字帐,然后汇总,编制科目余额汇总表,汇总表的借贷方余额累计数相等,就说明编制的会计凭证是平衡的了。只代表平衡,至于准确与否,还要综合分析。
你主要是要查出现差错的这个数字,一定不是空穴来风。搜索一下出错的数字,看是哪一笔业务或那几笔业务的和。重算一下,看是不是算错了。最好让会计帮下忙,避免范重复性错误。
速达财务软件该怎样数据初始化?怎么都不平衡,该怎样做平衡来啊??
b。如果选择的经销存和财务分开使用的话,“应收账款”初始化就要在“账务初始化”中去做,先在“会计科目”下添加“应收账款”二级科目,然后再“账务数据初始化”中添加应收账款。试算平衡启用帐套。
设定启用日期:这个日期的前一天就是你结算手工帐的最后一天,从这一天起所有帐目要从软件上做。
在账务初始化的账务数据初始化部分进行试算平衡。平了才可以开账。最简单的方法就是借贷方差多少就在实收资本那里填多少。然后就平了。如果有客户应收款或供应商应付款的就要在初始化时做完。否则以开账之后就很难处理。
期初余额录入里总账与辅助账不平怎么办
解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。
修改code表的bsup字段,由1改为0,之后打开余额表直接将期初余额修改为差额(也就是现有金额的一半),然后重新将bsup的值由0改为1。2 重新记账、对账、结账看是否有问题,查看问题是否得到解决。
方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。
如果录取期初数后试算不平衡,就说明借贷方的金额不一致。可以从以下几种可能进行检查核算:一是检查是否有漏计。把所有科目都检查一遍,看看是否是漏记了某个科目的期初余额。
产生原因:期初余额没有辅助明细账数据,因此总账与明细账对账不平。
关于财务软件里死帐如何做平和的介绍到此就结束了,希望通过本文的介绍,您已经了解到用友财务软件的功能和优势,以及如何应用于实际工作环境中。如果您有任何疑问或建议,请随时与我们联系。