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公司同时使用NC与用友U8,在NC里客户与供应商档-用友U8
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中公司同时使用NC与U8,在NC里客户与供应商档案是不分开的,但在U8里客户与供应商是分开档案的,之前已经把所有客户供应商档案都录入在客户档案里了,现在使用应付模块参照不到供应商档案,每月都要把凭证导入到NC,必须保存两个系统的档案...
12月12日[用友知识库]浏览:1283
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应付 客户在应付给现结的发票制单的时候提示“提示采-用友U8
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付 客户在应付给现结的发票制单的时候提示“提示采购发票已由存货产品生成凭证,不能重复生成”?发票和入库单都是1月的,存货核算还没有生成过任何凭证,客户在存货核算查询凭证,没有凭证,所有现结发票制单都是此情况原因分析:补丁问题解决...
12月12日[用友知识库]浏览:754
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应付管理 应付2013年供应商+币种应付和总账对账-用友U8
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付管理 应付2013年供应商+币种应付和总账对账,期末差额是0,且应付系统本币和总账系统本币的期末余额都是0了,现在2014年1月,没有做任何调整,与总账对账,期末不平,且应付系统期初显示有余额,总账期初是0,详细点不开?原因分...
12月12日[用友知识库]浏览:984
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应收冲应收-用友U8
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中做应付冲应收操作,现在一边单据过滤不到;原因分析:操作解决方案:在用友U8V8.90erp系统中那就是这个客户或供应商没有可以转账的余额。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:...
12月12日[用友知识库]浏览:774
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应付冲应收-用友U8
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中做应付冲应收的时候,怎么提示转预收款?原因分析:操作解决方案:在用友U8V8.90erp系统中发票已经做了转账操作,制单是在制单处理中选择应付冲应收制单;以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所...
12月12日[用友知识库]浏览:810
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采购发票上能否查询到是做的预付款?s-用友U8
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中采购发票上能否查询到是做的预付款?S原因分析:查询不到,需要关联查询对应付款单的付款类型。解决方案:在用友U8V10.1erp系统中查询不到,需要关联查询对应付款单的付款类型。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原...
12月12日[用友知识库]浏览:985
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采购发票上能否查询到是做的预付款?-用友U8
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中采购发票上能否查询到是做的预付款?原因分析:查询不到,需要关联查询对应付款单的付款类型。解决方案:在用友U8V10.1erp系统中查询不到,需要关联查询对应付款单的付款类型。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用...
12月12日[用友知识库]浏览:822
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1、预付某供应商一笔款项后,需要把这笔款项的一部分-用友U8
问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中预付某供应商一笔款项后,需要把这笔款项的一部分转到在建工程,要如何操作。原因分析:1、在应付款管理-付款单切换为收款单,选择该供应商,输入金额,结算科目选择在建工程,表体选择预付账款,保存审核后制单即可。 2、和其他单据的对应科目...
12月12日[用友知识库]浏览:996
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去年有一笔蓝字应付单核销错了,怎么办?-用友U8
问题现象:在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的应付款管理模块中去年有一笔蓝字应付单核销错了,怎么办?原因分析:操作解决方案:在用友U8V8.71erp系统中做红字应付单,红字的付款单,然后这两张单据核销,再补蓝字的付款单和蓝字的应收单(根据实际情况补)。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软...
12月12日[用友知识库]浏览:1031
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核销的时候为什么没有付款单?-用友U8
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中核销的时候为什么只有应付单和发票,没有付款单?原因分析:核销的时候为什么没有付款单?解决方案:在用友U8V11.1erp系统中没有录入付款单,或付款单没有审核,所以选择不到。或录入后做了后续处理导致付款单没有余额以上用友U8软件问...
12月12日[用友知识库]浏览:1009
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应收模块的收款单和应付模块的付款单如何做手工核销?-用友U8
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应收模块的收款单和应付模块的付款单如何做手工核销?原因分析:应收模块的收款单和应付模块的付款单如何做手工核销?解决方案:在用友U8V11.1erp系统中不能直接核销,做应收冲应付或应付冲应收s以上用友U8软件问题解决方案来自用友软...
12月12日[用友知识库]浏览:895
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哪些项会影响应付结账-用友U8
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中哪些项会影响应付结账?原因分析:哪些项会影响应付结账解决方案:在用友U8V11.1erp系统中1.付款单没有审核,2.审核日期依据为单据日期时,应付单为没有审核,3.勾选了记账前全部制单,但有单据没有生成凭证时。以上用友U8软件问...
12月12日[用友知识库]浏览:860
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付款单据核销后有余额,同币种核销的有2张付款单有1-用友U8
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V10.1 应付款管理 付款单据核销后有余额,同币种核销的有2张付款单有1分钱余额,异币种核销时有一付款单有3分钱余额,怎么将余额处理掉?原因分析:两张其他应付单核销后出现原币余额,知道做红字其他应付单,红票对冲 另一笔其他应...
12月12日[用友知识库]浏览:2881
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对一供应商的付款单制单时提示:该用户无权生成该凭证-用友U8
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V11.1 应付款管理 对一供应商的付款单制单时提示:该用户无权生成该凭证,如何处理? 过程中,以账套主管身份制单正常,有做数据权限分配,但该供应商类的其他供应商付款单制单正常.原因分析:单据上的供应商不是系统内的,修改供应商...
12月12日[用友知识库]浏览:1275
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采购发票已经审核结算,如何修改发票?-用友U8
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中采购发票已经审核结算,如何修改发票?原因分析:采购发票已经审核结算,如何修改发票?解决方案:在用友U8V8.90erp系统中应付模块将采购发票弃审,在采购管理中将采购结算单删除,然后修改即可以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件...
12月12日[用友知识库]浏览:1565