-
应付单与付款单合并制单,现在生成的凭证都是先全部都-用友U8
问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付单与付款单合并制单,现在生成的凭证都是先全部都是借方,再全部都是贷方,客户希望生成凭证是一借一贷的形式出现.原因分析:科目是自动带出的,制单设置中受控科目明细到供应商,非受控科目明细到单据,让客户不要勾选方向相反的分录合并。解...
12月12日[用友知识库]浏览:2717
-
采购发票无法弃审-用友U8
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中现付的采购发票无法弃审,提示:当月已结账或者进行过其他处理,请执行刷新后再操作? 查看采购发票生成的现结凭证已删除,并且所在会计月5月未结账原因分析:采购发票无法弃审解决方案:在用友U8V8.90erp系统中发票00008981一...
12月12日[用友知识库]浏览:2027
-
核销/退款-用友U8
问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中做了付款单后,供应商把钱退回来又做了一笔红字的付款单,对红蓝付款单做了核销,想查一下哪里可以体现出来已经收回来这笔钱了?原因分析:业务明细账解决方案:在用友U8V11.0erp系统中查看业务明细账,客户表示核销人是空的,指导客户取...
12月12日[用友知识库]浏览:923
-
怎么才能冲掉7万的采购发票-用友U8
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中以前月份做的一张7万的采购发票,10万的应付单,本月怎么才能冲掉7万的采购发票呢?原因分析:做红字应付单和采购发票对冲解决方案:在用友U8V10.1erp系统中做红字应付单和采购发票对冲,由于采购发票没有生成凭证,红字应付单也可以...
12月12日[用友知识库]浏览:943
-
总账是正确的,应付期初中某个单据的科目不对,但无法-用友U8
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中总账是正确的,应付期初中某个单据的科目不对,但无法修改?原因分析:操作问题解决方案:在用友U8V8.90erp系统中做红单据,冲掉之前科目,然后做正确的蓝字单据。再对账,就平了。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,...
12月12日[用友知识库]浏览:887
-
预付冲应付功能使用,过滤不到确实发生过的预付事项-用友U8
问题现象:在用友U8V8.60erp软件财务会计管理的应付款管理模块中预付冲应付功能使用,过滤不到确实发生过的预付事项。原因分析:操作员在填制应付单时款项类型没有选择,仍是应付帐款,该操作员手工输入会计科目为预付帐款。因而在过滤预付帐款时得不到相应的的客户。解决方案:在用友U8V8.60erp系统中...
12月11日[用友知识库]浏览:985
-
应付与总帐对帐不平-用友U8
问题现象:在用友U8V8.61erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付与总帐对帐不平,按照科目加供应商正确,按照币种加供应商不平原因分析:应付单据表头外币与表体科目不一致解决方案:在用友U8V8.61erp系统中表头表体一致即可以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库...
12月11日[用友知识库]浏览:813
-
不能取消某张应付单据-用友U8
问题现象:在用友U8V8.60erp软件财务会计管理的应付款管理模块中不能取消某张应付单据,查询核销明细帐及业务明细帐,该张单据都未做任何处理,在应付帐款审核查询不到该张单据。原因分析:该张单据为一张未完全报销单据,查询时将过滤条件中的未完全报销选项选上即可。解决方案:在用友U8V8.60erp系统...
12月11日[用友知识库]浏览:898
-
运行时错误‘75’,路径/文件访问错误-用友U8
问题现象:在用友U8V8.61erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付系统采购发票审核后立即制单时提示如下问题:运行时错误‘75’,路径/文件访问错误。原因分析:出现“路径/文件访问错误”可能与登陆该客户端操作系统的用户权限有关。解决方案:在用友U8V8.61erp系统中1)、以ADMINIST...
12月11日[用友知识库]浏览:3398
-
制单时候提示必须输入票据号-用友U8
问题现象:在用友U8V8.61erp软件财务会计管理的应付款管理模块中制单时候提示必须输入票据号原因分析:使用问题解决方案:在用友U8V8.61erp系统中在总帐---设置---选项--中的凭证一拦中将是否必输入票号的选项勾去掉就可以了以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知...
12月11日[用友知识库]浏览:844
-
已审核未制单的发票-用友U8
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中在应付单审核中,按已审核未制单能过滤出来已经制单的采购发票?此发票都已制单,在制单处理里按未隐藏记录或隐藏记录都过滤不出来。原因分析:发票金额为0,隐藏待制单记录解决方案:在用友U8V10.1erp系统中在应付单据审核中,选择未制...
12月11日[用友知识库]浏览:1333
-
预付冲应付,过滤不出单据-用友U8
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中对某张应付单部分金额做了应收冲应付,应收大于应付,多出的金额做预付款处理,客户想对这笔预付款和之前的应付单剩余金额做预付冲应付,但是过滤不出应付单,应付单有余额。原因分析:查询是总账中有余额解决方案:在用友U8V10.1erp系统...
12月11日[用友知识库]浏览:2920
-
美元发票制单-用友U8
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中有一张发票是美元的,输入了原币,也有汇率和本币,但是在应付下对这张发票制单时带出来应付帐款科目是人民币的科目,手工改成外币科目也不让输入原币?查看科目设置里分别设置了应付科目人民币带出的科目和美元带出的科目是正常的,建议客户把发票...
12月11日[用友知识库]浏览:1311
-
供应商之间转账-用友U8
问题现象:在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应付款管理模块中零售商转为正式供应商(供应商档案中两个档案)前期给零售商付款付多了,给供应商付款付少了,如何将多付给零售商的款转给供应商?原因分析:应用问题解决方案:在用友U8V8.72erp系统中转账-应付冲应付,对付款单做并账。以上用友U8软...
12月11日[用友知识库]浏览:825
-
V11.1 之前从供应商买货,已经付款了,后来收到-用友U8
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中V11.1 之前从供应商买货,已经付款了,后来收到后发现部分货有问题,就退回给供应商了,供应商也将部分货款退回,现在怎么录收款单呢?原因分析:到应付款管理-付款处理-付款单据录入打开,在界面上方点收款单后,再点增加,就可以录入收款...
12月11日[用友知识库]浏览:724
-