用友电子税务软件下载(用友税务云开票平台)
www.yyrjxz.com 小编将在本文为您介绍用友电子税务软件下载,以及用友税务云开票平台对应的知识点,用友财务软件是一款领先的财务管理软件,其功能覆盖了财务、成本、预算、税务等多个方面。在本文中,我们将为您介绍该软件的主要特点,以及如何根据实际需要来选择和配置相关模块。
本文目录:
- 1、在用友软件中,如何恢复结算成本处理?
- 2、T3用友软件会计记账,试算结果不平衡怎么办??
- 3、用友U8软件出现问题,求高手解决:操作过程中发现资源共享冲突(可能单据...
- 4、用友软件里发票审核在那里
- 5、用友如何修改存货档案默认税率17%
在用友软件中,如何恢复结算成本处理?
在用友软件中,恢复结算成本处理: 先反结帐; 点“帮助-关于”; 然后按住Ctrl点击关于上面的一个软件图标,再在文件下面就可以反结帐; 在进行修改,用友软件要进入结帐界面按ctrl+shift+h 进行反结帐; 即可恢复结算成本。
一般是不能恢复的。如果是T3以上版本里想要直接恢复就只有存货核算里取消结账,取消期末处理,取消记账要处理的成本有关单据。比如:采购入库单,销售出库单,或者发货单,然后取消审核。
用友存货核算中恢复期末处理方法:在期末处理中,右边对话框里,有个已期末处理仓库,再选择需要恢复的仓库,确定即可。进行存货计价时,计价方法是按某个仓库设置的,每个仓库只能设置一种计价方法。
T3用友软件会计记账,试算结果不平衡怎么办??
问题一:试算余额不平衡怎么办? 借贷方差额是多少,看你是否有印象。先是凭证从头对一下,不要担心,只要平时现金银行存款是对着的,多是成本、材料容易出错了。
解决方法:修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。
如果录取期初数后试算不平衡,就说明借贷方的金额不一致。可以从以下几种可能进行检查核算:一是检查是否有漏计。把所有科目都检查一遍,看看是否是漏记了某个科目的期初余额。
你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
不是系统初始化后的新录入,而是系统事先已经录有数据,导致的试算不平衡,可以打印一份余额表, 与录入数逐一对照找出原因所在。
总体不平 这种情况一般不会出现在财务软件中 财务软件录入凭证时,会对每张凭证是否平衡做判定,如果不平衡,是无法录入的。
用友U8软件出现问题,求高手解决:操作过程中发现资源共享冲突(可能单据...
首先打开电脑,按“win+R”组合键打开运行程序。然后在弹出来的窗口中点击输入“services.msc”,鼠标左键单击“确定”。然后在弹出来的窗口中找到U8DispatchService服务。
说明你可能同时打开了多个模块,请退出其他不用的其他模块。或将所有的模块全部退出,再重新登录。 如若不行。
同样,以admin身份登录系统管理|用户|找到相应的用户|点击工具栏中的修改工具|直接修改操作员密码。
用友软件里发票审核在那里
用友销售专用发票保存了在进销存中审核。打开用友软件,在系统管理--单据审核设置--选择单据--设置审核级数--选择操作员-进入进销存存货中进行审核。
采购发票审核页面。采购发票审核过后在采购发票审核页面可以看用友,进入官网即可找到。采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。
首先,在用友T3界面点击“总账”——“凭证”,选择“审核凭证”,如下图所示 方法/步骤2:这时,会弹出“凭证审核”对话框,如下图 方法/步骤3:我们可以把条件设置一下,快速找到我们要审核的那张凭证。
登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。 点击“财务会计”下的“应付款管理”。 选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
用友如何修改存货档案默认税率17%
1、) 、批量调整供应商档案税率。打开供应商档案,点击【批改】按钮,修改税率,点击确定直接修改完成。2) 、批量调整供应商存货价格表税率。
2、使用用友软件修改库存数据,通常需要按照以下步骤进行:登录用友软件,并进入“库存管理”或“存货档案”模块。找到需要修改的存货档案或库存相关数据,例如存货名称、数量、金额等。
3、进入账套数据库中找到一张名字叫“Inventory”的数据表。根据您的需要去进行更改。在更改之前一定要做好数据备份;该说明仅供用友软件T3系列软件的参考。
4、修改存货税率。打开用友T3,进入基础档案、存货、存货档案,选中存货点击“修改”,修改里面的税率一栏。修改采购发票税率。在采购、采购业务范围设置、业务控制页签下修改“专用发票默认税率”。
5、对工资系统中的税基进行修改,具体方法如下:首先,进入用友T3界面,点击“工资”——“业务处理”,选择“扣缴所得税”功能,如下图 这时,会弹出栏目选择,如下图,直接点击“确认”就可以了。
6、两种方法。一是先把所有存货档案和供应商档案删掉(当然有用到了的存货档案和供应商档案的出入库单据发票、凭证要先删除),再删除存货分类和供应商分类,最后到系统管理以帐套主管进入,更改选项为存货分类和供应商分类。
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