新中大财务软件如何过账(新中大财务软件过账后库存账与财务账不一致咋回事)

新中大财务软件如何过账(新中大财务软件过账后库存账与财务账不一致咋回事)

www.yyrjxz.com 小编将在本文为您介绍新中大财务软件如何过账,以及新中大财务软件过账后库存账与财务账不一致咋回事对应的知识点,用友财务软件是一款全面的财务管理软件,可以帮助企业有效地管理财务数据和流程,提高财务决策的准确性和效率。在本文中,我们将为您介绍该软件的解决方案和应用场景,带您了解如何提升企业内部管理水平。

本文目录:

新中大财务软件怎样跨年度反结账

1、进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。

2、是有2008年年结前的备份数据,那只要将会计年度切换到2008年,进行数据恢复就行。

3、新中大财务软件年结方法,以2014年12月为例:第一步,将2014年的收入支出都做完 第二步,打印出12月的报表,出12月份报表,月结必须搞到11月,不然报表数据不对。可以到“凭证处理→月结”中去看自己月结到几月了。

4、然后找到需要修改的凭证,修改完之后重新结账即可。 1:财务软件的反结账与反记账都非常简单。 2:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能。

5、可以。跨年度反结账的方法:删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。

6、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。

新中大财务软件怎么月结?

1、U8 0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——基础信息——会计期间——增加。然后就是总账开账。

2、如果登入后,没有看到 “资产负债表”等预定义报表,可以点选报表分析-》自定义报表-》引入,选择对应的会计科目体系,重新登入,就可以了。

3、将2014年的收入支出都做完 打印出12月的报表,出12月份报表,月结必须搞到11月,不然报表数据不对。可以到“凭证处理→月结”中去看自己月结到几月了。

新中大财务软件年末结账往来账结转应选

年度结转操作步骤 :U8 0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——基础信息——会计期间——增加。然后就是总账开账。

在转出方将要结转的收入都选上,在转入方将事业结余选上。增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称(年终结转支出)→凭证摘要(年终结转支出)→凭证借方(转入方)→结转内容(借方期末余额)。

借方期末余额 注意:设计公式的时候,要选择到具体的明细科目,不能丢一个,否则结转后如果有部分不平,就是你设计公式的时候的问题了。

点击【总账系统结转】后,在弹出的界面中点击【确定】。软件弹出【请选择XX往来明细账结转方式】,如果只结转余额,则点击【余额方式】,如果需要结转明细,则点击【明细方式】。

应该是明细账的余额。财务软件里面结转,你的一个一个的明细去结转。

跨年度反结账以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。

新中大财务软件年底怎样将费用等结转到本年利润呢

年底结转本年利润的步骤如下:编制利润表和资产负债表:首先,根据企业的财务数据,编制当年的利润表和资产负债表。

将费用结转到本年利润。借:本年利润。贷:管理费用。财务费用。结转完后,本年利润科目出现贷方余额。结转本年利润到利润分配。借:本年利润。贷:利润分配—未分配利润。

企业发生的财务费用,一般在“财务费用”科目进行核算,并按费用种类设置明细帐。财务费用发生时,记入该科目的借方,期末将余额结转“本年利润”科目时,记入该科目的贷方,在会计中属于损益类科目。

财务费用结转方法:财务费用需要在期末的时候将其结转至“本年利润”科目,其会计分录为:借:“本年利润”;贷:“财务费用——手续费用”。

财务费用结转指的是期末的时候,将财务费用结转到本年利润科目。

新中大软件怎么结转公式,求详细步骤

增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称(年终结转支出)→凭证摘要(年终结转支出)→凭证借方(转入方)→结转内容(借方期末余额)。在转出方将要结转的支出都选上,在转入方将事业结余选上。

年度结转操作步骤 :U8 0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——基础信息——会计期间——增加。然后就是总账开账。

财务主管身份进入---8系统管理---数据安全维护---数据修复--如有密码12345---取消月结 重复上述步骤1,取消记账 取消审核---谁签字审核谁就取消审核 修改、删除、增加凭证。

新中大财务软件如何反结账

1、跨年度反结账以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。

2、用财务主管进入账务处理系统选择“系统管理”-“数据安全维护”-“数据修复”-输入密码以后-如果显示是(以记账0张)这个时候点修复就是月结修复 如果有以记账凭证那这个时候就是记账修复。。

3、比如2006年3月、8月的凭证)还可以取消记帐,取消审核吗?解析:可以,先反记账,再反审核 但是反记账与反审核都要从最近结账的一个月起,比如账做到10月份,就要从反10月份,反9月,反8月。。这样一直反到3月。

关于新中大财务软件如何过账和新中大财务软件过账后库存账与财务账不一致咋回事的介绍到此就结束了,企业内部财务管理是企业管理的重要一环,而用友财务软件作为一款专业的财务管理工具能够帮助企业解决许多财务管理问题。在本文中,我们为您介绍了该软件的主要功能和优势,希望能够为您提供参考。

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