未完成业务明细表和总账的暂估应付科目核对不上?-用友U8

未完成业务明细表和总账的暂估应付科目核对不上?-用友U8

问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中12月未完成业务明细表和总账的暂估应付科目核对不上?采购比总账多176,用采购结算余额表和暂估材料/商品余额表核对,数量都能对的上,但是金额相差了176,

原因分析:原因比较多,制单跨月,未制单或者走错科目或者其他系统使用此科目

解决方案:在用友U8V10.1erp系统中期初能对平,未完成业务和是否开票结算有关,结算余额表和结算日期有关。和总账的凭证对最好的接口是流水账。按照记账单据,单据类型(采购入库单暂估,红字回冲单,蓝字回冲暂估)和记账日期与总账科目明细账按照月份核对。核对出再总账做调整凭证或冲红。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 12月未完成业务明细表和总账的暂估应付科目核对不上?采购比总账多176,用采购结算余额表和暂估材料/商品余额表核对,数量都能对的上,但是金额相差了176,
问题原因 原因比较多,制单跨月,未制单或者走错科目或者其他系统使用此科目
解决方案 期初能对平,未完成业务和是否开票结算有关,结算余额表和结算日期有关。和总账的凭证对最好的接口是流水账。按照记账单据,单据类型(采购入库单暂估,红字回冲单,蓝字回冲暂估)和记账日期与总账科目明细账按照月份核对。核对出再总账做调整凭证或冲红。
提交时间 2015-11-26

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