13881065143
发表于 2018-6-22 09:16:24
没有其他的办法了吗?
用友软件赖勇洪
发表于 2018-6-22 10:20:56
反结账反记账到当年1月份,然后重新年结,结转的时候按余额结转。
用友软件工程师
发表于 2018-6-22 11:24:14
反结账不会把你本期的业务凭证删除的
13881065143
发表于 2018-6-22 12:21:36
结的上月的,本月已发生了很多业务,现在只想把上月费用科目调平
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发表于 2018-6-22 12:47:17
[/强]
用友软件赖勇洪
发表于 2018-6-22 13:07:04
反结账回去结转余额!