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上海这边要先做完账才可以报税,现在我做5月份的账将6月

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发表于 2016-10-4 01:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:上海这边要先做完账才可以报税,现在我做5月份的账将6月份认证的发票也做5月份账中了,这样到时报税会有影响吗?现在我该什么办?如果我将6月份发票做到5月份账中制单日期改为6月30日的日期,到时月未结转会结转成5月份中吗?
问题模块:用友T3总账系统
详细问题描述:在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题:上海这边要先做完账才可以报税,现在我做5月份的账将6月份认证的发票也做5月份账中了,这样到时报税会有影响吗?现在我该什么办?如果我将6月份发票做到5月份账中制单日期改为6月30日的日期,到时月未结转会结转成5月份中吗?
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发表于 2016-10-4 02:24:27 | 显示全部楼层
不会,6月份的发票制单日期是6月30日,根本就和5月没有关系
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 楼主| 发表于 2016-10-4 03:35:23 | 显示全部楼层
如果我将6月份发票做到5月份账中制单日期改为6月30日的日期,到时月未结转会结转成5月份中吗?
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发表于 2016-10-4 04:39:26 | 显示全部楼层
如果是总账填写的,可以修改的;
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