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新会计准则怎么处理待摊费用?我新增一个待摊费用在资产类

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发表于 2016-10-9 23:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:新会计准则怎么处理待摊费用?我新增一个待摊费用在资产类科目下边,结转损益的时候提示结转什么金额为0,无法结转。是不是不能使用待摊费用,要用预付款和管理费用调整
问题模块:用友T3总账系统
详细问题描述:在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题:新会计准则怎么处理待摊费用?我新增一个待摊费用在资产类科目下边,结转损益的时候提示结转什么金额为0,无法结转。是不是不能使用待摊费用,要用预付款和管理费用调整
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发表于 2016-10-10 00:08:18 | 显示全部楼层
查询这个科目的余额表,有余额才能做结转,如果凭证没记账,结转时要勾选包含未记账凭证
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发表于 2016-10-10 01:13:20 | 显示全部楼层
如果有预提费用的话,建议与待摊类似操作,计入预收或其他应付--预提费用核算,最好计入其他应付-预提费用。
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发表于 2016-10-10 02:41:45 | 显示全部楼层
建议您用预付账款--待摊费用或其他应收款--待摊费用核算,待到应计入费用发生期间,转移到管理费用科目。
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